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**** 年度内部审核计划表类别:■质量管理体系■环境管理体系
1.审核目的:验证质量环境管理体系是否符合标准和策划的要求,以及是否得到有效的实施、保持和改进。
2.审核范围:适用于公司质量环境管理体系覆盖的所有区域及外部审核的跟进。
受审核部门审核内容
月
月份
次数
123456789101112
总经理Q:、、、、、、、、、、、、、、、
E:、、、、、、、、、、、、
1次
维修部Q: 、、、1次
品质部Q:、、、、、、、、、、、、
E: 、、、、
1次
行政部Q:、、、、、、、
E:、.、、、、、
次
采购部Q:、、
E:、、
1次
财务部E:、、1次
制造部Q:、、、、、、、、
E:、、、
1次
工程部Q:、、次
仓库部Q: 、、、、1次
销售部Q: 、、、、、、、1次
注:对于成文信息的控制、纠正预防措施、管理职责、环境因素、管理目标、运行控制、应急准备和响应、持续改进等标准要求的审核将贯穿审核全过程。批准/日期:审核/日期:编制/日期:
图例说明:计划审核已执行纠正措施已制定纠正措施已验证 |
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